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公司组织召开2025年度财务与审计工作会议

创建时间:2025-03-02

2月28日,公司组织召开2025年度财务与审计工作会议,深入学习贯彻集团公司“135”战略规划和各项会议精神,全面总结2024年财务与审计工作成果,剖析管理中存在的问题和不足,科学规划2025年财审工作思路举措,为公司高质量发展贡献财会与审计力量。公司总经理缪爱华参加会议并讲话,党委副书记、纪委书记张志勇作廉洁警示教育,总会计师、总法律顾问邵高旭主持会议并传达学习集团公司《2025年财务与审计工作会议暨举办中国化学大讲堂》等相关会议精神。

公司财务资产部作《2025年公司财务工作报告》,通报2024年度财务稽查工作情况,详细介绍2025年度财务重点工作任务清单。审计部、法律合规部汇报2024年度审计工作开展情况,通报2024年度审计工作中发现的典型财务问题。

会议组织财务管理与法律合规实务交流,结合合规典型案例对风险事项及财务法务日常工作协同内容进行了深入解读,提出了具体的防控建议。

会上对公司2024年度财务与审计系统先进集体和个人进行表彰。

会上,张志勇作廉洁警示教育,进一步强调了纪检工作中的“红线”“高压线”,结合集团公司违规违纪典型案例,为公司全体财务与审计人员上了一堂记忆深刻的廉洁教育课,敲响廉洁从业警示钟。

缪爱华充分肯定了公司2024年财务与审计系统取得的成绩,要求财务与审计战线的全体同志巩固成绩、正视问题,增强工作责任感和紧迫感,推动财务与审计工作迈上新台阶,并提出六点要求:

一是强化财务战略支撑,推动高质量发展目标落地。要提升全面预算管理能力,建立“晾晒指标、约谈督导”机制,增强预算刚性约束力;大力开展降本增效专项行动,落实过紧日子要求。

二是加强财务决策支持,发挥专业优势驱动引导。要围绕“三级公司高质量发展攻坚年”决策部署,强化财会管理信息化建设,发挥经济活动分析指导作用。

三是提高财务价值创造,落实开源节流降本增效。要持续深化金融成本管控,拓宽融资渠道,强化融资统筹力度;要持续加强境外财税政策学习、研究,实现税务管理创效赋能。

四是严格财务风险防控,做好高质量发展财务保障。要深化落实一体化穿透式监管,强化财会监督工作质效;加强财务资金风险管控,强化“两金”压控工作力度,着重开展长账龄“两金”清理;严控境外业务财税风险,严格控股子公司投后管理,严守财经纪律底线红线。

五是加快财务系统建设,提升财务服务业务质效。要持续推进财务三化建设、推进资金中心和会计共享中心“两个中心”建设,加快推动财务管理向业务前端延伸,提高业财融合水平。

六是强化审计业务拓展,推动审计成果优化应用。要统筹审计业务多元化拓展,深化工程项目审计;持续加强审计整改力度,进一步加强审计工作成效,巩固审计工作成果。